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尋烏縣統(tǒng)計局2021年度決算

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尋烏縣統(tǒng)計局2021年度決算

   

第一部分尋烏縣統(tǒng)計局概況

   一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    、國有資產占用情況表

    第三部分2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋


第一部分尋烏縣統(tǒng)計局概況

一、單位主要職能

(一)貫徹國家統(tǒng)計工作方針、政策和法律、法規(guī),確保統(tǒng)計數(shù)據真實、準確、全面,擬定全縣統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設規(guī)劃,建立健全國民經濟核算體系和統(tǒng)計指標體系;組織開展國民經濟核算和投入產出調查,對全縣國民經濟、社會發(fā)展和重大政策實施情況進行跟蹤監(jiān)測。

(二)執(zhí)行全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度和國家統(tǒng)計標準,組織管理全縣統(tǒng)計調查項目和進行備案,統(tǒng)一管理民間統(tǒng)計調查活動。

(三)組織實施國家統(tǒng)計局和省、市統(tǒng)計局及縣委、縣政府規(guī)定和下達的統(tǒng)計調查任務。

(四)會同有關部門組織實施人口、經濟、農業(yè)等重大國情國力普查;負責組織協(xié)調指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門、各行業(yè)的統(tǒng)計調查、社會經濟調查、社會監(jiān)測;審查和審批各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計調查計劃、調查方案。

(五)負責組織實施第一、二、三產業(yè)以及能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計報表管理工作,收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據。

(六)組織全縣的經濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調查,組織協(xié)調和實施全縣“三新”(即:新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式)專項統(tǒng)計調查,統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息,組織建立服務業(yè)統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。

(七)搜集、整理、提供全縣性的基本統(tǒng)計資料,并對國民經濟、社會發(fā)展和科技進步情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議;搜集、整理、提供市內各市縣基本統(tǒng)計資料,并進行對比、分析研究。統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經濟和社會發(fā)展情況統(tǒng)計公報;積極培育和發(fā)展統(tǒng)計信息咨詢市場。

(八)逐步建立、健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計數(shù)據庫系統(tǒng);組織協(xié)調和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計數(shù)據庫網絡。

(九)組織指導全縣統(tǒng)計基礎工作, 開展全縣統(tǒng)計干部專業(yè)理論知識教育和業(yè)務培訓。指導全縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村統(tǒng)計站(室)及“四上”企業(yè)統(tǒng)計專業(yè)技術隊伍建設。

(十)貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī),依照《中華人民共和國統(tǒng)計法》等法律、法規(guī)的有關規(guī)定,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)在我縣的貫徹實施,組織統(tǒng)計執(zhí)法檢查,查處統(tǒng)計違法案件。

(十一)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、單位基本情況

本單位設立1個內設機構,是綜合股。

本單位 2021 年年末實有人數(shù)21人,其中在職人員21人,離休人員 0 人,退休人員 0 人(不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員 0 人;年末學生人數(shù) 0人;由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人。

第二部分2021年度單位決算表


第三部分2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

單位2021年度收入總計327.66萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2020年減少424.54萬元,下降129.56%;本年收入合計327.66萬元,較2020年減少424.54萬元,下降129.56%,主要原因是:全國第七次人口普查結束,財政撥款收入減少

本年收入的具體構成為:財政撥款收入327.66萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

二、支出決算情況說明

單位2021年度支出總計327.66萬元,其中本年支出合計327.66萬元,較2020年減少312.18萬元,下降95.27%,主要原因是:全國第七次人口普查結束,項目支出減少;年末結轉和結余0萬元,較2020年減少112.36萬元,下降112.36%,主要原因是:2020年全國第七次人口普查數(shù)據驗收后續(xù)工作年末結轉和結余112.36萬元2021年全國第七次人口普查結束,故無年末結轉和結余

本年支出的具體構成為:基本支出327.66萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為301.41萬元,決算數(shù)為327.66萬元,完成年初預算的108.7%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數(shù)為253.01萬元,決算數(shù)為278.39萬元,完成年初預算的110.03%,主要原因是:見習人員增加,增加了人員經費支出及運行支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為20.55萬元,決算數(shù)為21.56萬元,完成年初預算的104.91%,主要原因是:增加了見習人員。

(三)衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為9.86萬元,決算數(shù)為9.86萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行預決算規(guī)定。

(四)住房保障支出年初預算數(shù)為17.99萬元,決算數(shù)為17.84萬元,完成年初預算的99.17%,主要原因是:預算有調整。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出327.66萬元,其中:

(一)工資福利支出227.8萬元,較2020年增加60.18萬元,增長35.90%,主要原因是:2021年基礎績效獎隨工資發(fā)放

(二)商品和服務支出95.15萬元,較2020年增加43.87萬元,增長85.54%,主要原因是:其他商品和服務支出增加

(三)對個人和家庭補助支出4.71萬元,較2020年增加3.78萬元,增長406%,主要原因是:2021年駐村工作隊生活補貼發(fā)放

(四)資本性支出0萬元,較2020年增加0萬元,增長0%,主要原因是:資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為14.50萬元,決算數(shù)為9.38萬元,完成預算64.68%,決算數(shù)較2020年增加4.41萬元,增長88.73%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)0萬元,完成預算的100%,決算數(shù)較2020年增加0萬元,增長0%主要原因是無因公出國(境)支出決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是:因公出國(境)支出。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,主要為:因公出國(境)。

(二)公務接待費支出年初預算數(shù)為14.50萬元,決算數(shù)9.38萬元,完成預算的64.68%,決算數(shù)較2020年增加4.41萬元,增長88.73%主要原因是國家統(tǒng)計局對口支援尋烏縣,來尋人員學習溝通。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是:嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。全年國內公務接待120批,累計接待856人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:國家統(tǒng)計局對口支援尋烏縣,來尋人員學習溝通

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的100%,決算數(shù)較2020年增加0萬元,增長0%主要原因是無公務用車購置及運行維護費支出全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是:公務用車購置及運行維護費支出;公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的100%,決算數(shù)較2020年增加0萬元,增長0%主要原因是無公務用車運行維護費支出年末公務用車保有0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是:無公務用車

六、機關運行經費支出情況說明

單位2021年度機關運行經費支出95.15萬元(與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致),較上年決算數(shù)增加43.87萬元,增長85.54%,主要原因是:統(tǒng)計運行維護支出增加。

七、政府采購支出情況說明

單位2021年度政府采購支出總額56.31萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出56.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額56.31萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額56.31萬元,占政府采購支出總額的100%貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2021年12月31日,本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。具體詳細情況:1:車輛數(shù)合計0(臺、輛),其中其他用車0(臺、輛),車輛中的其他用車主要是2:單價50萬元(含)以上通用設備0(臺,套);3:單價100萬元(含)以上專用設備0(臺,套)。

九、預算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評,共涉及資金40萬元,占項目支出總額的100%。    

(二)單位決算中項目績效自評情況

統(tǒng)計專項業(yè)務項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,統(tǒng)計專項業(yè)務項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為40萬元,執(zhí)行數(shù)為40元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是思想認識、組織落實、經費落實、人員落實、物資準備、責任落實到位等“六個到位”為統(tǒng)計工作提供保障。二是重視培訓,多次召開統(tǒng)計工作暨業(yè)務培訓會議,統(tǒng)籌協(xié)調工作進度,為統(tǒng)計工作開展打下了堅實基礎。三是加強宣傳,以橫幅、標語、張貼宣傳畫、上街流動宣傳咨詢、發(fā)放各項普查操作手冊和告知書等形式開展“宣傳日”、“宣傳周”、“宣傳月”活動,為統(tǒng)計工作營造了良好氛圍。切實提高了統(tǒng)計數(shù)據質量,不斷提升了統(tǒng)計服務水平,著力強化統(tǒng)計隊伍建設,加快構建新時代現(xiàn)代化統(tǒng)計調查體系,為決勝全面建成小康社會、建設革命老區(qū)高質量發(fā)展示范區(qū)提供堅實統(tǒng)計保障。未發(fā)現(xiàn)任何問題。

2021年度《項目支出績效自評表》進行公開。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專項業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專項業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。

(六)上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。

(七)上年結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

(二)社會保障與就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(五)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。