中國(guó)共產(chǎn)黨尋烏縣紀(jì)律檢查委員會(huì)尋烏縣監(jiān)察委員會(huì)2021年度決算
目 錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨尋烏縣紀(jì)律檢查委員會(huì)尋烏縣監(jiān)察委員會(huì)概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨尋烏縣紀(jì)律檢查委員會(huì)尋烏縣監(jiān)察委員會(huì)概況
一、單位主要職責(zé)
(一)主管全縣黨的紀(jì)律檢查工作,負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央、省委、市委和縣委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定,維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況;協(xié)助縣委加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
(二)主管全縣行政監(jiān)察工作,負(fù)責(zé)貫徹國(guó)務(wù)院、省政府、市政府、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定,監(jiān)督檢查縣政府各部門及其工作人員和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府及其副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國(guó)家政策、法律、法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃以及縣政府頒發(fā)的決議和命令的情況。
(三)負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育,作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定;對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督;檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或復(fù)雜的案件,決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權(quán)利。
(四)負(fù)責(zé)調(diào)查處理縣政府各部門及其工作人員,鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府及其副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部違反國(guó)家政策、法律、法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為,并根據(jù)責(zé)任人所犯錯(cuò)誤的情節(jié)輕重,按照干部管理權(quán)限和任命程序作出相應(yīng)的行政處分決定;受理監(jiān)察對(duì)象不服政紀(jì)處分的申訴,受理個(gè)人或單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉、控告。
(五)負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定,制定黨風(fēng)黨紀(jì)教育計(jì)劃,配合有關(guān)部門做好黨的紀(jì)檢工作方針、政策的宣傳工作和對(duì)黨員遵守紀(jì)律的教育工作。
(六)會(huì)同有關(guān)部門做好行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳工作,教育國(guó)家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉。
(七)負(fù)責(zé)對(duì)黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作理論及有關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查研究。
(八)調(diào)查研究縣政府各部門和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府制定政策、規(guī)章的情況,對(duì)其違反國(guó)家法律和有損國(guó)家利益的條款,提出修改、補(bǔ)充的建議;變更或撤銷鄉(xiāng)(鎮(zhèn))行政機(jī)關(guān)不適當(dāng)?shù)臎Q定和規(guī)定。
(九)會(huì)同縣委、縣政府有關(guān)部門及各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委和政府做好紀(jì)檢監(jiān)察干部的管理,考察和審核鄉(xiāng)(鎮(zhèn))紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)干部人選;協(xié)助組織部門審核縣直部門和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部人選的提拔任用;考察審核和提出派駐紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)和分設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)干部人選;組織和指導(dǎo)全縣紀(jì)檢、監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。
(十)承辦縣委、縣政府授權(quán)和交辦的其他工作。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是辦公室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、組織部、宣傳部、案件審理室、案件監(jiān)督管理室、信訪室、干部監(jiān)督室、第一至第五紀(jì)檢監(jiān)察室共13個(gè)職能室;縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu)設(shè)第一至第十共10個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組;縣委巡察辦設(shè)第一至第三共3個(gè)巡察組;縣紀(jì)委監(jiān)委技術(shù)保障中心為縣紀(jì)委監(jiān)委主管的下設(shè)事業(yè)單位。
本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)81人,其中在職人員81人,離休人員0人,退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員5人。
第二部分 2021年度單位決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計(jì)1538.72萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.55萬元,較2020年減少91.37萬元,下降5.6%;本年收入合計(jì)1485.17萬元,較2020年減少136.02萬元,下降8.39%,主要原因是:公用經(jīng)費(fèi)及辦案經(jīng)費(fèi)減少。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1485.17萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計(jì)1538.72萬元,其中本年支出合計(jì)1538.72萬元,較2020年減少91.37萬元,下降5.6%,主要原因是:公用經(jīng)費(fèi)及辦案經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2020年減少53.55萬元,下降100%,主要原因是:預(yù)算收入減少。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1397.72萬元,占90.80%;項(xiàng)目支出141.00萬元,占9.20%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬元,占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1711.68萬元,決算數(shù)為1538.72萬元,完成年初預(yù)算的89.90%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1536.33萬元,決算數(shù)為1360.64萬元,完成年初預(yù)算的88.56%,主要原因是:公用經(jīng)費(fèi)及辦案經(jīng)費(fèi)支出減少。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為76.06萬元,決算數(shù)為88.86萬元,完成年初預(yù)算的116.83%,主要原因是社會(huì)保障基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)提高。
(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為31.42萬元,決算數(shù)為31.42萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:預(yù)算收支達(dá)到平衡。
(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為67.87萬元,決算數(shù)為57.81萬元,完成年初預(yù)算的85.18%,主要原因是:人員減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1397.73萬元,其中:
(一)工資福利支出834.44萬元,較2020年減少45.89萬元,下降5.21%,主要原因是:人員減少。
(二)商品和服務(wù)支出535.34萬元,較2020年增加207.27萬元,增長(zhǎng)63.18%,主要原因是:公用支出增加。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出20.79萬元,較2020年減少18.01萬元,下降46.42%,主要原因是:人員減少。
(四)資本性支出7.16萬元,較2020年減少57.27萬元,下降88.89%,主要原因是:扶貧項(xiàng)目支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為33萬元,決算數(shù)為23.71萬元,完成預(yù)算的71.8%,決算數(shù)較2020年減少44.89萬元,下降65.44%,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2020年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是無因公出國(guó)(境)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:無因公出國(guó)(境)支出。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為:無因公出國(guó)(境)支出。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9萬元,決算數(shù)為5.12萬元,完成預(yù)算的56.90%,決算數(shù)較2020年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是合理安排,嚴(yán)控就餐人數(shù)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是合理安排,嚴(yán)控就餐人數(shù)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待120批,累計(jì)接待670人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要為:上級(jí)各部門單位的公務(wù)接待。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.59萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2020年減少0萬元,下降0%,主要原因是未安排采購,全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:未購置車輛;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為24萬元,決算數(shù)為18.59萬元,完成預(yù)算的77.46%,決算數(shù)較2020年減少0.01萬元,下降0.05%,主要原因是合理安排車輛,年末公務(wù)用車保有6輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:合理安排車輛,強(qiáng)化司機(jī)安全意識(shí),愛護(hù)車輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出542.50萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加139.84萬元,增長(zhǎng)34.73%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加、辦公耗材成本增加等。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額1.45萬元,其中:政府采購貨物支出1.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.45萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.45萬元,占政府采購支出總額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年12月31日,本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。具體詳細(xì)情況:1、車輛數(shù)合計(jì)6輛,其中副部(省)級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛,其他用車0輛;2、單位價(jià)值50萬元(含)以上通用設(shè)備0(臺(tái)、套);3、單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0(臺(tái)、套)。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金141萬元,占項(xiàng)目支出總額的100%。
(二)單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
根據(jù)績(jī)效管理工作要求,本單位組織對(duì)“其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出”的項(xiàng)目開展了自我評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出141萬元,從評(píng)價(jià)情況來看,整體評(píng)價(jià)良好。
詳見附表:2021年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái) 政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、行政運(yùn)行:是反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
三、其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出:是反映其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。
四、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出:是反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
六、死亡撫恤:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
七、行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
八、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出 結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。