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尋烏縣振興辦2021年部門預算

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尋烏縣振興辦2021年部門預算

   錄

第一部分尋烏縣振興辦概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分 尋烏縣振興辦2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 尋烏縣振興辦2021年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分  尋烏縣振興辦概況

一、部門主要職責

縣振興辦為縣委、縣政府直屬正科級事業(yè)單位,主要工作職責為:

(一)負責《國務(wù)院關(guān)于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見》(以下簡稱《若干意見》)落實工作的日常綜合協(xié)調(diào)、指導服務(wù)和督促落實。

(二)研究提出我縣蘇區(qū)振興發(fā)展專項規(guī)劃、年度計劃的建議;對各項專項規(guī)劃、計劃進行指導、論證、協(xié)調(diào)、綜合評估和銜接。

(三)研究提出我縣蘇區(qū)振興發(fā)展重大問題、重大政策的建議,以及一些先行先試的政策建議。

(四)研究提出我縣蘇區(qū)振興發(fā)展重大項目布局及建設(shè)建議,協(xié)調(diào)推進重大項目的申報和實施,做好項目的跟蹤落實。

(五)研究提出我縣執(zhí)行西部大開發(fā)政策的規(guī)劃和建議,協(xié)調(diào)落實西部大開發(fā)有關(guān)政策。

(六)組織和協(xié)調(diào)向國家部委、省市有關(guān)部門對接匯報尋烏蘇區(qū)振興發(fā)展工作。

(七)組織和協(xié)調(diào)開展我縣蘇區(qū)振興發(fā)展工作的交流協(xié)作和宣傳推介工作。

(八)負責尋烏縣蘇區(qū)振興發(fā)展工作領(lǐng)導小組的日常工作及其成員單位的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。

承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門預算基本情況

縣振興辦共有預算單位1個,編制人數(shù)9人;實有人9人。

第二部分  尋烏縣振興辦2020年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年尋烏縣振興辦收入預算總額為99.07萬元,同比增加79.31%,主要原因是人員增加(5人增加至9人)。其中:財政撥款收入99.07萬元,占收入預算總額的100%

  (二)支出預算情況

2021年尋烏縣振興辦支出預算總額為99.07萬元, 同比增加79.31%,主要原因是人員經(jīng)費支出預算增加。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出99.07萬元,占支出預算總額的100%,包括工資福利支出82.59萬元,按定額管理的商品服務(wù)支出14.48萬元,其它資本性支出2萬。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出79.37萬元,社會保障與就業(yè)支出8.92萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.61萬元,住房保障支出7.17萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出82.59萬元,商品服務(wù)支出14.48萬元,其它資本性支出2萬。

  (三)財政撥款支出情況

2021年尋烏縣振興辦財政撥款支出預算99.07萬元,占支出預算總額的100%,同比增加79.31%,主要原因是人員增加。具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出79.37萬元,占財政撥款支出的80.11%;社會保障和就業(yè)支出8.92萬元,占財政撥款支出的9%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.61萬元,占財政撥款支出的3.64%;住房保障支出7.17萬元,占財政撥款支出的7.24%

  (四)政府性基金情況

  本部門2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  (五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

  2021年部門機關(guān)運行經(jīng)費預算14.48萬元,比上年增加81.68%,主要原因是:人員增加。

  (六)政府采購情況

  2021年部門所屬各單位政府采購總額2萬元,其中:政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。

  (七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20201231日,部門共有車輛 0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2021年部門預算安排購置車輛 0 輛,未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

  (八)績效目標設(shè)置情況

  未實行。

二、2021“三公經(jīng)費預算情況說明

本部門2021年度“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)為3萬元,比上年增加66.5%,主要原因是:業(yè)務(wù)量增加。其中:

(一)因公出國(境)支出預算數(shù)為0萬元,與去年相同。

(二)公務(wù)接待費支出預算數(shù)為3萬元,比上年增加66.5%,主要原因是:業(yè)務(wù)量增加。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務(wù)用車購置預算數(shù)為0萬元,與去年相同;公務(wù)用車運行維護費支出預算數(shù)為0萬元,與去年相同。

第三部分  尋烏縣振興辦2021年部門預算表

八張表(詳見附表)

第四部分名詞解釋

一、收入科目

  (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

二、支出科目

  (一)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃:反映社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面的支出。

  (二)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老險保險費的支出。

  (三)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

  (四)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2021年部門整體支出績效目標表

振興辦2021年部門預算表