尋烏縣融媒體中心2022 年部門預(yù)算
目 錄
第一部分
尋烏縣融媒體中心概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分
尋烏縣融媒體中心部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分尋烏縣融媒體中心2022 年部門預(yù)算情況說明
一、2022 年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022 年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋第一部分
第一部分融媒體中心概況
一、部門主要職責
尋烏縣融媒體中心是縣委宣傳部主管新聞工作的部門,為正科級,主要職責是:
(一)貫徹落實黨的新聞宣傳方針政策,宣傳黨的理論、路線和各項方針政策,把握新聞宣傳基調(diào),堅持正面宣傳、團結(jié)鼓勁,為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供輿論支持;
(二)圍繞縣委、縣政府中心工作,開展尋烏電視臺、尋烏廣播電臺、尋烏融媒APP、尋烏手機報、尋烏宣傳公眾號、尋烏發(fā)布微博等縣級媒體平臺的新聞發(fā)布、經(jīng)營管理、開發(fā)推廣等。落實全縣新聞報道計劃,完成上級下達的各項內(nèi)外宣傳和創(chuàng)優(yōu)任務(wù);
(三)負責全縣新聞業(yè)務(wù)管理和對外通聯(lián)工作,抓好全縣新聞網(wǎng)絡(luò)宣傳陣地和人才隊伍建設(shè);
(四)協(xié)助配合上級媒體和新聞單位來尋采訪及其他工作,對外宣傳推介尋烏正面形象;
(五)負責我縣無線廣播電視的發(fā)射、運營工作。
(六)完成縣委、縣政府/主管部門交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
本單位設(shè)立8個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別是綜合股、總編室、新媒體股、新聞采訪股、制作播出股、傳統(tǒng)媒體股、技術(shù)股和電視差轉(zhuǎn)臺。
本單位實有人數(shù)23人,其中在職人員23人,離休人員0人,退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員20人;年末學(xué)生人數(shù)0人;由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人,遺屬人數(shù) 0 人。
第二部分 尋烏縣融媒體中心2022年部門預(yù)算表
第三部分
第三部分尋烏縣融媒體中心2022 年部門預(yù)算情況說明
一、2022 年部門預(yù)算收支情況說明
(一) 收入預(yù)算情況
2022年縣融媒體中心收入預(yù)算總額為415.36萬元,同比增加40.1%,主要原因是增加了手機報項目,其中;財政撥款收入415.36萬元,占收入預(yù)算總額的100%。
(二)支出預(yù)算情況
2022年縣融媒體中心收入預(yù)算總額為為415.36萬元,同比增加40.1%,主要原因是增加了手機報項目。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出272.36萬元,占支出預(yù)算總額的65%;包括工資福利支出264.91萬元、商品和服務(wù)支出5.43萬元、對個人和家庭的補助2.02萬元。項目支出143萬元,占支出預(yù)算總額的35%。
按支出功能科目劃分:文化體育與傳媒支出210.85萬元;社會保障與就業(yè)支出27.15萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14萬元;住房保障支出20.36萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出264.91萬元、商品和服務(wù)支出5.43萬元、對個人和家庭的補助2.02萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年縣融媒體中心財政撥款支出預(yù)算415.36萬元,占支出預(yù)算總額的100%,同比增加40.1%,具體支出情況是:文化體育與傳媒支出210.85萬元,占財政撥款支出的50.76%;社會保障與就業(yè)支出27.15萬元,占財政撥款支出的6.54%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14萬元,占財政撥款支出的3.38%;住房保障支出20.36萬元,占財政撥款支出的4.9%。項目支出:143萬元,占財政撥款支出的34.42%。
(四)政府性基金情況
本部門2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
(五)國有資本經(jīng)營情況
2022年尋烏融媒體中心無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 5.43萬元,比上年減少 91.57%,主要原因是: 非稅收入沒有列支出 。
(按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用)
(七)政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,部門共有車輛 0 輛,其中,一般公務(wù)用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為: 0 。
(九)績效目標設(shè)置情況
2022年實行績效目標管理的項目 2個(部門預(yù)算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金 143 萬元;納入績效目標批復(fù)試點的項目 0 個,涉及資金 0 萬元。
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022 年尋烏縣融媒體中心"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排
3 萬元,其中:
因公出國(境)費 0萬元,比上年減少0 萬元,主
要原因是:預(yù)計因公出國(境)費用沒有。公務(wù)接待費3 萬元,比上年減少 0 萬元,主要原 因是:預(yù)計公務(wù)接待費用與前一年持平。
公務(wù)用車運行維護費 0 萬元,公務(wù)用車購置 0 萬元,與
上年預(yù)算數(shù)一致。主要原因是:本部門已實施公務(wù)用車改革,
未保留車輛
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以
上學(xué)費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短
訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助
活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動
及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核
算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級
單位取得的非財政補助收入。(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用
途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補 2022 年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理
的事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實行公
務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
(三)財政國庫業(yè)務(wù):反映財政部門用于財政國庫集中
支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
(四)信息化建設(shè):反映財政部門用于信息化建設(shè)方面
的支出。
(五)事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出。
(六)其他財政事務(wù)支出:反映除上述項目以外的其他
財政事務(wù)方面的支出。
(七)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關(guān)
事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費
的支出。
(八)其他社會保障和就業(yè)支出:反映除上述項目以外
其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。(九)行政單位醫(yī)療:反映財政部門安排的行政單位(包
括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
(十)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門安排的事業(yè)單位基
本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
(十一)公務(wù)員醫(yī)療補助:反映財政部門安排的公務(wù)員
醫(yī)療補助經(jīng)費。
(十二)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和
社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例
為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
(一)“三公”經(jīng)費:納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,
是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及
運行費和公務(wù)接待費。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)
員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,
包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日
常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、
辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護
費以及其他費用