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尋烏縣審計局2021年度部門決算

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尋烏縣審計局2021年度決算

   

第一部分尋烏縣審計局概況

   一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分尋烏縣審計局概況

一、單位主要職責
   
根據《中共尋烏縣委、尋烏縣人民政府關于印發(fā)<尋烏縣人民政府機構改革實施方案>的通知》(尋辦發(fā)〔20191號)精神,縣審計局是主管審計工作的縣政府組成部門,主要職責是:
  (一)組織、領導全縣的審計工作,貫徹執(zhí)行審計工作的方針、政策和法律法規(guī);參與制定全縣地方性審計、財經方面的法規(guī)制度;制定審計規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行情況。
  (二)向縣政府、市審計局、省審計廳審計工作報告和向縣政府有關部門通報審計情況,提出制定和完善有關政策法規(guī)、宏觀調控措施的建議。
  (三)依據《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,進行各項審計。
  (四)向縣委審計委員會提出年度縣級預算執(zhí)行情況審計報告;向縣長提出年度縣級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結果報告。受縣政府委托向縣人大常委會提出縣級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向縣委和縣政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果。依法向社會公布審計結果。向縣委和縣級國家機關有關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和政府通報審計情況和審計結果。
  (五)組織實施對貫徹執(zhí)行財經方針政策和宏觀調控措施情況的行業(yè)審計、專項審計和審計調查;組織實施對黨政領導干部和國有企業(yè)及國有控股企業(yè)的法定代表人進行任期經濟責任審計。
  (六)依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或縣政府裁決中的有關事項,協助配合有關部門查處相關重大案件。
  (七)組織開展全縣重大項目稽察。
  (八)對國有企業(yè)履行監(jiān)事職責。
  (九)指導和監(jiān)督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關審計報告。
  (十)完成縣委、縣政府和審計署、省審計廳、市審計局交辦的其他任務。
  (十一)職能轉變。進一步完善審計管理體制,加強全縣審計工作統籌,理順內部職責關系,優(yōu)化審計資源配置,充實加強一線審計力量,構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監(jiān)督體系。優(yōu)化審計工作機制,堅持科技強審,完善業(yè)務流程,改進工作方式,加強與相關部門的溝通協調,充分調動內部審計和社會審計力量,增強監(jiān)督合力。

二、單位基本情況

本單位設立5個內設機構,分別是辦公室、法規(guī)監(jiān)督和電子數據股、財政金融經貿涉外審計股、綜合業(yè)務審計股、經濟責任審計股;下設一個全額撥款的事業(yè)單位是審計技術保障中心。

本單位2021年年末實有人數23人,其中在職人員23人,離休人員0人,退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學生人數0人;由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人。

第二部分  2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計334.73萬元,其中年初結轉和結余22.70萬元,較2020年減少95.94萬元,下降22.28%;本年收入合計312.03萬元,較2020年減少103.23萬元,下降24.86%,主要原因是:落實過緊日子要求壓減支出。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入312.03萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計334.73萬元,其中本年支出合計334.73萬元,較2020年減少73.25萬元,下降17.95%,主要原因是:落實過緊日子要求壓減支出;年末結轉和結余0萬元,較2020年減少22.69萬元,下降100%,主要原因是:財政收回年末結轉和結余資金。

本年支出的具體構成為:基本支出334.73萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數為311.99萬元,決算數為334.73萬元,完成年初預算的107.29%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為263.49萬元,決算數為278.61萬元,完成年初預算的105.74%,主要原因是:辦公設施設備購置經費增加等

(二)社會保障和就業(yè)支出年初預算數為20.55萬元,決算數為28.52萬元,完成年初預算的138.78%,主要原因是:社會保障和就業(yè)繳費基數提高

(三)衛(wèi)生健康支出年初預算數為12.35萬元,決算數為12.35萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:預算比較準確。
  (四)住房保障支出支出年初預算數為15.60萬元,決算數為15.25萬元,完成年初預算的97.76%,主要原因是:工作人員增減變動。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出334.73萬元,其中:

(一)工資福利支出243.95萬元,較2020年減少57.86萬元,下降19.17%,主要原因是:工作人員增減變動

(二)商品和服務支出64.90萬元,較2020年減少6.79萬元,下降9.47%,主要原因是:加強了內部管理,從嚴控制各項經費支出。

(三)對個人和家庭補助支出21.65萬元,較2020年減少12.83萬元,下降37.21%,主要原因是:落實過緊日子要求壓減支出。

(四)資本性支出4.23萬元,較2020年增加4.23萬元,增長100%,主要原因是:辦公設施設備購置經費增加

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為6.19萬元,決算數為2.25萬元,完成預算的36.35%,決算數較2020年減少1.03萬元,下降31.4%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為 0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2020年增加0萬元,增長0%,主要原因是無因公出國(境)支出。決算數較年初預算數增加的主要原因是:無因公出國(境)支出。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,主要為:無因公出國(境)支出。

(二)公務接待費支出年初預算數為6.19萬元,決算數為2.25萬元,完成預算的36.35%,決算數較2020年減少1.03萬元,下降31.4%,主要原因是嚴格按照“三公”經費管理規(guī)定執(zhí)行支出管理。決算數較年初預算數減少的主要原因是:厲行節(jié)約。全年國內公務接待15批,累計接待165人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:市、縣之間公務業(yè)務聯系接待用餐。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2020年增加0萬元,增長0%,主要原因是未購置車輛,全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是:未購置車輛;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2020年增加0萬元,增長0%,主要原因是沒有公車,年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是:沒有公車。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2021年度機關運行經費支出69.13萬元(與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致),較上年決算數減少2.56萬元,降低3.57%,主要原因是:加強了內部管理,從嚴控制各項經費支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額4.87萬元,其中:政府采購貨物支出4.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.87萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額4.87萬元,占政府采購支出總額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。(單位公開的政府采購金額的計算口徑為:本單位納入2021年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。)

八、國有資產占用情況說明。

截止20211231日,本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。具體詳細情況:1、車輛數合計0輛,其中副部(省)級以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛,其他用車0輛;2、單位價值50萬元(含)以上通用設備0(臺、套);3、單價100萬元(含)以上專用設備0(臺、套)。

九、預算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目0個全面開展績效自評,共涉及資金0萬元,占項目支出總額的0%

(二)單位決算中項目績效自評情況。

本單位2021年度無二級項目,涉及資金為0.00萬元。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款

(二)年初結轉和結余:指單位2020年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

(三)年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

二、支出科目

    (一)一般公共服務支出:反映機關事業(yè)單位日常運行及開展部門業(yè)務的基本支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出:反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險和失業(yè)、工傷保險。

(三)衛(wèi)生健康支出:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險。

(四)住房保障支出:反映單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

(五)“三公”經費支出:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(六)機關運行經費支出:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

尋烏縣審計局2021年度部門整體支出績效評價報告