尋烏縣林業(yè)局2021年度部門決算
目 錄
第一部分 尋烏縣林業(yè)局概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣林業(yè)局概況
一、單位主要職能
縣林業(yè)局是縣政府主管林業(yè)工作的工作部門,為正科級,主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國家關(guān)于林業(yè)建設(shè)的方針、政策和法律、法規(guī)。制定全縣林業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)全縣林業(yè)體制、機(jī)制改革。
(二)組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程。指導(dǎo)監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。負(fù)責(zé)區(qū)域林木良種選育推廣,監(jiān)督管理林木種苗選育、生產(chǎn)經(jīng)營行為和森林病蟲害防治、檢疫工作。配合有關(guān)部門做好水土保持、農(nóng)村能源發(fā)展、山水林田湖開發(fā)利用等工作。負(fù)責(zé)林業(yè)行業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
(三)開展全縣森林資源管理工作。監(jiān)督落實(shí)森林生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制、森林資源保護(hù)發(fā)展目標(biāo)責(zé)任制。組織編制、審核、報批森林采伐限額及木竹的憑證運(yùn)輸,并監(jiān)督執(zhí)行。承擔(dān)林地、林權(quán)的管理和合理開發(fā)利用工作。指導(dǎo)、管理林業(yè)基層建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理,組織森林、濕地資源和森林生態(tài)環(huán)境動態(tài)監(jiān)測和評價。負(fù)責(zé)森林采伐和木材流通環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)本縣征、占用林地的審批管理和林地開發(fā)利用的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)破壞森林資源行政案件的查處。
(四)制定全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和推動林業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展措施。承擔(dān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)投資和林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理工作。指導(dǎo)、管理商品林、公益林的培育和發(fā)展、工業(yè)原料林經(jīng)營、林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展、森林旅游開發(fā)等工作。組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。
(五)指導(dǎo)全縣林業(yè)基本建設(shè)。組織申報重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目,并監(jiān)督管理其資金使用。負(fù)責(zé)全縣林業(yè)基金的征收、上繳和使用管理工作。承辦中央財政林業(yè)項(xiàng)目貼息貸款和林權(quán)抵押貸款項(xiàng)目的審核、申報工作。配合有關(guān)部門開展森林保險業(yè)務(wù)。指導(dǎo)國有林場建設(shè)發(fā)展,管理國有林業(yè)資產(chǎn)。
(六)負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫情監(jiān)測,監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。
(七)組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃、林業(yè)有害生物除治規(guī)劃、冰凍雨雪災(zāi)害應(yīng)急計劃并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)開展野外火源管理、森林防火宣傳和設(shè)施建設(shè)、森林病蟲害預(yù)測預(yù)報、受災(zāi)林木救助等工作。組織處置重大林業(yè)有害生物入侵事故。
(八)組織制定全縣林業(yè)科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃,組織林業(yè)科研項(xiàng)目攻關(guān)和科研成果的推廣運(yùn)用。指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍建設(shè),負(fù)責(zé)全縣林業(yè)職工的教育、培訓(xùn)等工作。
(九)制定自然保護(hù)區(qū)、森林公園、濕地公園、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等各類自然保護(hù)地規(guī)劃。組織各類、各級自然保護(hù)地建設(shè)的審核、報批,監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地的建設(shè)和開發(fā)利用。負(fù)責(zé)各類自然保護(hù)地的生態(tài)修復(fù)和維護(hù)生物多樣性相關(guān)工作。
(十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(十一)職能轉(zhuǎn)變
縣林業(yè)局要切實(shí)推動林業(yè)生態(tài)文明體制機(jī)制創(chuàng)新,全面推行林長制,加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度;實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程,大力推進(jìn)國土綠化;加強(qiáng)森林、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),保障國家生態(tài)安全;加快建立以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系,統(tǒng)籌推進(jìn)全縣各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合,構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范高效,具有尋烏特色的國家公園體制。
(十二)與有關(guān)部門職責(zé)分工
1.與縣自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。縣林業(yè)局負(fù)責(zé)組織開展森林、草地、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價等工作。縣自然資源局負(fù)責(zé)制定全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度;實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測;負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布;指導(dǎo)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。
2.與縣應(yīng)急管理局的有關(guān)職責(zé)分工。縣林業(yè)局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施;指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作;組織指導(dǎo)所屬國有林場開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。必要時,可以提請縣應(yīng)急管理局,以縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)森林火情監(jiān)測預(yù)警和信息發(fā)布,組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)火災(zāi)撲救、調(diào)查評估和處理等工作。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是辦公室、造林綠化股、林政資源管理股(縣林長辦公室)和森林防火股;下屬機(jī)構(gòu)有副科級事業(yè)單位2個和股級事業(yè)單位1個:分別是尋烏縣林業(yè)技術(shù)推廣中心、江西尋烏東江源國家濕地公園服務(wù)中心、尋烏縣林政管理稽查大隊(duì)。
本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)80人,其中在職人員80人,離休人員0人,退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員46人;年末學(xué)生人數(shù)0人;由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員129人。
第二部分 2021年度單位決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計15014.94萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2020年增加0萬元,增長0 %;本年收入合15014.94萬元,較2020年增加459.84萬元,增長3.2%,主要原因是:2020年上級下達(dá)的林業(yè)專項(xiàng)資金增加。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入15014.94萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計15014.94萬元,其中本年支出合計15014.94萬元,較2020年增加459.84萬元,增長3.2%,主要原因是:2021年上級下達(dá)的林業(yè)專項(xiàng)資金增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2020年增加0萬元,增長0 %,主要原因是:無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1370.21萬元,占9.13%;項(xiàng)目支出13644.73萬元,占90.87%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)8659.75萬元,決算數(shù)為15014.94萬元,完成年初預(yù)算的173.39%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元,決算數(shù)為2.38萬元,完成年初預(yù)算的47.6%,主要原因是:厲行節(jié)約,支出減少。
(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為89.44萬元,決算數(shù)為106.2萬元,完成年初預(yù)算的118.74%,主要原因是:工作人員調(diào)整及養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)提高。
(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為79.54萬元,決算數(shù)為64.15萬元,完成年初預(yù)算的 80.65%,主要原因是:工作人員調(diào)整。
(四)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為7362.75萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:部門預(yù)算時間與上級下達(dá)項(xiàng)目資金時間差,通常部門預(yù)算時間在年度預(yù)算的前一年11月份,而致預(yù)算編制后下達(dá)的項(xiàng)目未能列入部門預(yù)算。
(五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1000萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的 0%,主要原因是:本年度沒有下達(dá)此項(xiàng)項(xiàng)目資金。
(六)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為7415.25萬元,決算數(shù)為7423.13萬元,完成年初預(yù)算的100.11%,主要原因是:部門預(yù)算時間與上級下達(dá)項(xiàng)目資金時間差,通常部門預(yù)算時間在年度預(yù)算的前一年11月份,而致預(yù)算編制后下達(dá)的項(xiàng)目未能列入部門預(yù)算。
(七)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為70.52萬元,決算數(shù)為56.33萬元,完成年初預(yù)算的79.88%,主要原因是:工作人員調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支1370.21萬元,其中:
(一)工資福利支出886.37萬元,較2020年增加2.72萬元,增長0.31%,主要原因是:人員增加。
(二)商品和服務(wù)支出246.22萬元,較2020年增加0.92萬元,增加0.38%,主要原因是:精準(zhǔn)扶貧工作、疫情防控、生態(tài)攻堅(jiān)等項(xiàng)目實(shí)施力度加大,下鄉(xiāng)次數(shù)增多,下鄉(xiāng)補(bǔ)助及租車費(fèi)用增加。
(三)對個人和家庭補(bǔ)助支出237.62萬元,較2020年增加9.45萬元,增長4.14%,主要原因是:增加了精準(zhǔn)扶貧工作隊(duì)員的生活補(bǔ)貼、職工子女幼兒保教費(fèi)、外籍干部住房補(bǔ)助等。
(四)資本性支出0萬元,較2020年減少3.04萬元,下降100%,主要原因是:厲行節(jié)約,減少了辦公設(shè)備及專用設(shè)備購置。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為56萬元,決算數(shù)為18.58萬元,完成預(yù)算的33.18%,決算數(shù)較2020年增加2.33萬元,增長14.34%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2020年增加0萬元,增長0%,主要原因是本年度無此項(xiàng)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:本年度無此項(xiàng)支出,決算數(shù)與年初預(yù)算均為0。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次,主要為:本年度未開展出國出境活動。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為20萬元,決算數(shù)為14.58萬元,完成預(yù)算的72.9%,決算數(shù)較2020年增加2.33萬元,增長19.02%,主要原因是:一是2021年本單位項(xiàng)目有所增加,上級業(yè)務(wù)部門對我單位各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)檢查、督導(dǎo)等工作增多;二是各縣市林業(yè)部門來我縣學(xué)習(xí)、交流業(yè)務(wù)工作有所增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:合理安排,嚴(yán)格控制陪同就餐人數(shù)。招商及上級來人等公務(wù)接待量平穩(wěn)運(yùn)行。全年國內(nèi)公務(wù)接待182批,累計接待999人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:上級部門各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)檢查督導(dǎo)、招商引資接待等工作。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為18萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2020年減少0萬元,下降0%。主要原因是沒有購置新的公務(wù)車,全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:厲行節(jié)約,沒有購置新的公務(wù)車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元,決算數(shù)為4萬元,完成預(yù)算的22.22%,決算數(shù)較2020年減少0萬元,下降0%。主要原因是:公車改革后,節(jié)約行政成本,平穩(wěn)運(yùn)行。年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:公車改革后,節(jié)約行政成本,平穩(wěn)運(yùn)行。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出246.22萬元(與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)減少158.8萬元,減少39.21%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少;資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少;落實(shí)過緊日子要求,“三公”經(jīng)費(fèi)減少等。
七、政府采購支出情況說明
本單位 2021年度政府采購支出總額1112.31萬元,其中:政府采購貨物支出154.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出957.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額1112.31萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1112.31萬元,占政府采購支出總額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。(單位公開的政府采購金額的計算口徑為:本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。)
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日,本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。具體詳細(xì)情況:1、車輛數(shù)合計3輛,其中副部(省)級以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛,其他用車0輛;2、單位價值50萬元(含)以上通用設(shè)備0(臺、套);3、單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0(臺、套)。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目3個全面開展績效自評,共涉及資金1041.6萬元,占項(xiàng)目支出總額的7.63%。已開展2021年度部門整體支出績效評價,2021年度部門整體支出績效評價報告詳見附件。
(二)單位決算中項(xiàng)目績效自評情況。
將2021年度《項(xiàng)目支出績效自評表》中的低質(zhì)低效林改造項(xiàng)目支出績效自評表及項(xiàng)目自評報告公開,詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(七)用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
(三)節(jié)能環(huán)保支出:反應(yīng)用于生態(tài)功能保護(hù)、生態(tài)修復(fù)、天然林資源保護(hù)工程的各項(xiàng)補(bǔ)助支出及政府節(jié)能環(huán)保管理事務(wù)中各項(xiàng)支出。
(四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出:綜合反應(yīng)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出
(五)農(nóng)林水支出:(林業(yè)類)反映政府用于林業(yè)類的基本支出。
(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
(七)“三公”經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(八)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。