附件1
尋烏縣晨光鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 尋烏縣晨光鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 尋烏縣晨光鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十一、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 尋烏縣晨光鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
晨光鎮(zhèn)人民政府是尋烏縣下轄鄉(xiāng)(鎮(zhèn))一級(jí)政府,主要職責(zé)如下:
(一)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令;
(二)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
(三)保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
(四)保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
(五)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
(六)辦理縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門設(shè)置及人員情況
尋烏縣晨光鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè),編制人數(shù)67人,其中:行政編制24人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制27人;實(shí)有人數(shù)79人,其中:在職人數(shù)51人,包括行政人員24人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員27人。
第二部門 2025年部門預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2025年尋烏縣晨光鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1886.57萬(wàn)元,同比去年下降0.14%,主要原因是單位其他收入的預(yù)算下降。其中:財(cái)政撥款收入1776.07萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的94.14%,其他收入70萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的3.71%。
(二)支出預(yù)算情況
2025年縣晨光鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1886.57萬(wàn)元,同比去年下降1.14%,主要原因是實(shí)有人數(shù)減少工資福利減少。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出843.26萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的44.7%,包括工資福利支出526.26萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出264.63萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.37萬(wàn)元、其他資本性支出15萬(wàn)元;項(xiàng)目支出1043.31萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的55.3%。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出721.44萬(wàn)元,社會(huì)保障與就業(yè)支出76.08萬(wàn)元,農(nóng)林水支出1043.31萬(wàn)元,住房保障支出45.74萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出526.26萬(wàn)元,商品服務(wù)支出264.63萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1040.18萬(wàn)元,其他資本性支出15萬(wàn)元,資本性支出40.5萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2025年尋烏縣晨光鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算1776.07萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的94.14%。具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出651.44萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的36.68%,社會(huì)保障與就業(yè)支出76.08萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的4.28%,農(nóng)林水支出1002.81萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的56.46%,住房保障支出45.74萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的2.58%。
(四)政府性基金情況
本部門2025年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門2025年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 263.89 萬(wàn)元,比上年下降 24.7 %,主要原因是:單位其他收入的預(yù)算下降。
(按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用)
(七)政府采購(gòu)情況
2025年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 70 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算 20 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 50 萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日,部門共有車輛 3 輛,其中,一般公務(wù)用車 2 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為: 0 。
(九)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2025年尋烏縣晨光鎮(zhèn)人民政府將對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,2025年部門整體支出預(yù)算金額XX萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,優(yōu)化2025年預(yù)算安排或優(yōu)化XX項(xiàng)目、XX項(xiàng)目等項(xiàng)目支出2025年預(yù)算安排(根據(jù)實(shí)際情況保留其中一句即可)并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2025年尋烏縣晨光鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)1002.81萬(wàn)元,其中:2025年晨光鎮(zhèn)村級(jí)管理費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額1002.81萬(wàn)元。本部門所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)第二部分附表。
。
(十)重點(diǎn)項(xiàng)目:重點(diǎn)項(xiàng)目:2025年晨光鎮(zhèn)村級(jí)管理費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
⑴項(xiàng)目概述:保障2025年度村級(jí)管理正常運(yùn)行。
⑵立項(xiàng)依據(jù):為促進(jìn)農(nóng)村發(fā)展、改善農(nóng)村生活環(huán)境、提高農(nóng)
業(yè)生產(chǎn)能力。
⑶實(shí)施主體:尋烏縣晨光鎮(zhèn)人民政府
⑷實(shí)施方案:一是按月發(fā)放村干部、村級(jí)聘用等人員工資,
二是保障村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)的基本需要,保障村級(jí)工作正常開(kāi)展。
⑸實(shí)施周期:2025年全年
⑹本年度預(yù)算安排:1002.81萬(wàn)元
⑺績(jī)效目標(biāo):保障2025年度村級(jí)管理正常運(yùn)行。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
本部門2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 26.12 萬(wàn)元,同比減少 0.4 萬(wàn)元,下降 1.53 %其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)(下降) 0 %。主要原因是: 與上年安排保持一致 。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 20 萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)(下降) 0 %。主要原因是: 與上年安排保持一致 。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 6.12 萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)(下降) 0 %。主要原因是: 與上年安排保持一致 ;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為 6.12 萬(wàn)元,較上年下降 6.13 %。主要原因是: 厲行節(jié)約 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。
(七)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門預(yù)算涉及的功能分類科目進(jìn)行解釋(財(cái)政部門發(fā)放給各部門的《2025年政府收支分類科目》中有詳細(xì)解釋)。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附表