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尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算

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尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府部門2022年度

部門決算

目錄

第一部分尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

(一)執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

(二)制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

(三)承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn),保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策,履行經(jīng)濟(jì)合同。

(四)開展社會(huì)主義民主法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;處理人民來信來訪,調(diào)節(jié)民間糾紛;打擊違法犯罪,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

(五)制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡等工作。

(六)加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理,按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

(七)指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè),促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

(八)制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作,保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

(九)協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位的工作,監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

(十)承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:水源鄉(xiāng)人民政府。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)44人,其中在職人員44人,離休人員0人,退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員2人;年末學(xué)生人數(shù)0人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人。

第二部分2022年度部門決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)2919.90萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年減少268.44萬元,減少100%;本年收入合計(jì)2919.9萬元,較2021年增加1154.35萬元,增長(zhǎng)65.4%,主要原因是:項(xiàng)目資金增加。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入2919.90萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)2919.90萬元,其中本年支出合計(jì)2919.90萬元,較2021年增加885.9萬元,增長(zhǎng)43.6%,主要原因是:項(xiàng)目支出增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:資金收支平衡,年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出863.15萬元,占29.6%;項(xiàng)目支出2056.76萬元,占70.4%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬元,占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為959.26萬元,決算數(shù)為2919.90萬元,完成年初預(yù)算的304.4%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為543.23萬元,決算數(shù)為534.32萬元,完成年初預(yù)算的98.4%,主要原因是:厲行節(jié)約。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為51.53萬元,決算數(shù)為94.42萬元,完成年初預(yù)算的183.2%,主要原因是:社會(huì)保障和就業(yè)支出繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,自2022年起繳費(fèi)基數(shù)包含隨月發(fā)放基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)。

(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為20.09萬元,決算數(shù)為20.09萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:預(yù)算數(shù)編制較科學(xué)合理,符合實(shí)際執(zhí)行情況。

(四)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為253.27萬元,因?yàn)槟瓿躅A(yù)算數(shù)為0,完成年初預(yù)算比例無法計(jì)算,主要原因是:增加節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)支出。

(五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為277.10萬元,因?yàn)槟瓿躅A(yù)算數(shù)為0,完成年初預(yù)算比例無法計(jì)算,主要原因是:增加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出。

(六)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為303.75萬元,決算數(shù)為1681.53萬元,完成年初預(yù)算的553.6%,主要原因是:增加鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出。

(七)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為40.66萬元,決算數(shù)為40.66萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:預(yù)算數(shù)編制較科學(xué)合理,符合實(shí)際執(zhí)行情況。

(八)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為18.52萬元,因?yàn)槟瓿躅A(yù)算數(shù)為0,完成年初預(yù)算比例無法計(jì)算,主要原因是:增加自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出863.15萬元,其中:

(一)工資福利支出676.02萬元,較2021年增加25.26萬元,增長(zhǎng)3.9%,主要原因是:人員增加。

(二)商品和服務(wù)支出134.42萬元,較2021年增加26.81萬元,增長(zhǎng)24.9%,主要原因是:業(yè)務(wù)活動(dòng)增加。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出50.41萬元,較2021年減少299.14萬元,下降85.6%,主要原因是:職工撫恤金減少。

(四)資本性支出2.3萬元,較2021年減少11.92萬元,下降83.9%,主要原因是:辦公設(shè)備采購減少。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為11.92萬元,決算數(shù)為11.92萬元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,其中:

(一)因公出國(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是無因公出國(境)人員。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:無因公出國(境)人員。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為:無因公出國(境)人員。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為7.93萬元,決算數(shù)為7.93萬元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,不超標(biāo)準(zhǔn)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是預(yù)算執(zhí)行過程中,加強(qiáng)了對(duì)預(yù)算收支的監(jiān)督與控制。全年國內(nèi)公務(wù)接待120批,累計(jì)接待630人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要為:上級(jí)單位檢查指導(dǎo)。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.98萬元,其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年增加0萬元,增長(zhǎng)0%,主要原因是未新購置公務(wù)用車,全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是:未新購置公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為3.98萬元,決算數(shù)為3.98萬元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年減少0.01萬元,下降0.3%,主要原因是厲行節(jié)約,年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平的主要原因是未新購置公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出136.71萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)增加14.89萬元,增長(zhǎng)12.2%,主要原因是:人員增加,運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額449.91萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出449.91萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額338.34萬元,占政府采購支出總額的75.2%,其中:授予小微企業(yè)合同金額萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是環(huán)衛(wèi)所垃圾清運(yùn)車。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目33個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金2056.76萬元,占項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“新建龍?zhí)链甯涕佼a(chǎn)業(yè)示范基地內(nèi)排水溝及梯道硬化”、村級(jí)轉(zhuǎn)移支付等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出311.35萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,新建龍?zhí)链妩S塘柑橘產(chǎn)業(yè)示范基地內(nèi)排水溝及梯道硬化項(xiàng)目及村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、立項(xiàng)程序規(guī)范、績(jī)效目標(biāo)合理、預(yù)算編制合理;項(xiàng)目實(shí)施方案健全、公告公示及績(jī)效管理有效、預(yù)算執(zhí)行率較高且資金使用規(guī)范;項(xiàng)目完成情況、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、帶動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展情況良好,具有可持續(xù)性,受益群眾滿意度較高。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出2710.66萬元,政府性基金預(yù)算支出209.25萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,2022年,我部門圍繞全鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中推進(jìn)的總體目標(biāo),積極履職,扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作,鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會(huì)綜治、安全生產(chǎn)等工作,高質(zhì)量完成年度各項(xiàng)工作目標(biāo)。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

2022年,我單位積極履職,對(duì)本單位績(jī)效項(xiàng)目做到合理監(jiān)督,各項(xiàng)目均能按照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)有序正常推進(jìn),全鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步前進(jìn),資金項(xiàng)目嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算管理的規(guī)定實(shí)施,鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng),社會(huì)綜合治理更加有效,鄉(xiāng)村兩級(jí)文明建設(shè)更加夯實(shí),群眾生活幸福指數(shù)穩(wěn)步提升。

2.單位自評(píng)工作開展情況

按照縣財(cái)政局安排部署,2022年我鄉(xiāng)認(rèn)真組織開展預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作,按照資金誰使用,誰評(píng)價(jià)的原則,明確績(jī)效自評(píng)責(zé)任主體,規(guī)范工作內(nèi)容。本部門所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)全覆蓋。

3.綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

在對(duì)本部門33個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)基礎(chǔ)上,對(duì)照整體績(jī)效目標(biāo),從預(yù)算執(zhí)行率、總體目標(biāo)完成情況、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況等方面,對(duì)本單位資金項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),綜合評(píng)定等級(jí)為“優(yōu)”。

4.績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析

本部門33個(gè)項(xiàng)目已全部完成了既定的工作任務(wù),達(dá)到了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。在項(xiàng)目資金的支出執(zhí)行上依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開展情況,嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用,各項(xiàng)目效益指標(biāo)基本達(dá)成,群眾對(duì)各項(xiàng)目實(shí)施滿意。

5.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

偏離績(jī)效目標(biāo)的原因:本部門項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)總體較好,由于疫情原因,個(gè)別項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度較為緩慢,通過統(tǒng)籌協(xié)調(diào),加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)展力度,在預(yù)防疫情的同時(shí),也完成了今年下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。

改進(jìn)措施:一是科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行審核、情況分析及績(jī)效目標(biāo)完成情況跟蹤;二是加強(qiáng)項(xiàng)目資金的使用率,提高資金支付效率;三是進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度,提升業(yè)務(wù)能力,做好政府各項(xiàng)職能工作。

6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

通過資金績(jī)效自評(píng),放大坐標(biāo)找不足,提高標(biāo)準(zhǔn)找差距,進(jìn)一步提高資金使用率,達(dá)到既定的績(jī)效目標(biāo)。

(三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

本部門公開“新建龍?zhí)链甯涕佼a(chǎn)業(yè)示范基地內(nèi)排水溝及梯道硬化”、“村級(jí)轉(zhuǎn)移支付”等2個(gè)項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告(見附件)。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

1、財(cái)政撥款:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入:指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

6、上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

4、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8、節(jié)能環(huán)保支出(類)能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用(項(xiàng)):反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

9、“三公”經(jīng)費(fèi)支出:指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分附件

水源鄉(xiāng)人民政府部門評(píng)價(jià)報(bào)告

一、基本情況

(一)項(xiàng)目概況。包括項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容及實(shí)施情況、資金投入和使用情況等

1.項(xiàng)目背景

水源鄉(xiāng)龍?zhí)链迩М€柑橘產(chǎn)業(yè)基地位于龍?zhí)链迳衔菪〗M,基地項(xiàng)目占地面積1000余畝,是水源鄉(xiāng)聚焦“三大戰(zhàn)略、八大行動(dòng)”,圍繞“客家韻、紅土風(fēng)、東江源、橘鄉(xiāng)情”四大品牌建設(shè),為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興蓄力打造的柑橘產(chǎn)業(yè)生態(tài)示范基地。通過新建龍?zhí)链妩S塘柑橘產(chǎn)業(yè)示范基地內(nèi)排水溝及梯道硬化,完善種植基地的基礎(chǔ)設(shè)施條件,增強(qiáng)基地抵抗自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)和能力,進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)基地的產(chǎn)出率,提升經(jīng)濟(jì)效益,為鄉(xiāng)村振興助力。

2.主要內(nèi)容及實(shí)施情況

新建龍?zhí)链妩S塘柑橘產(chǎn)業(yè)示范基地內(nèi)排水溝及梯道硬化項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容:按照施工圖紙和國家頒布的工程規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)完成40*40排水溝1200m,30*30排水溝800及梯道硬化開發(fā)項(xiàng)目500米施工。根據(jù)施工方案,該項(xiàng)目已于2022年8月25日前竣工。

3.資金投入和使用情況

新建龍?zhí)链妩S塘柑橘產(chǎn)業(yè)示范基地內(nèi)排水溝及梯道硬化項(xiàng)目到位44.2萬元,該資金通過縣財(cái)政局下達(dá)到我單位后,我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,專款專用,按照財(cái)務(wù)管理流程全部執(zhí)行完成。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)

1.總體目標(biāo)

通過項(xiàng)目的實(shí)施,完善種植基地的基礎(chǔ)設(shè)施條件,增強(qiáng)基地抵抗自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)和能力,進(jìn)一步提高產(chǎn)業(yè)基地的產(chǎn)出率,提升經(jīng)濟(jì)效益,助力鄉(xiāng)村振興。

2.階段性目標(biāo)

保質(zhì)保量完成40*40排水溝1200m,30*30排水溝800及梯道硬化開發(fā)項(xiàng)目500米,有效改善龍?zhí)链迩М€柑橘產(chǎn)業(yè)基地種植條件。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

1.評(píng)價(jià)目的

通過運(yùn)用規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和科學(xué)的績(jī)效評(píng)價(jià)方法,全面、客觀地分析新建龍?zhí)链妩S塘柑橘產(chǎn)業(yè)示范基地內(nèi)排水溝及梯道硬化項(xiàng)目的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效,進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理和資金支出使用工作,為提高項(xiàng)目的決策水平、執(zhí)行水平、管理水平提供指導(dǎo),并為以后編制項(xiàng)目預(yù)算、優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)、保障資金使用規(guī)范提供決策參考和依據(jù)。

2.評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍

此次績(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)象是新建龍?zhí)链妩S塘柑橘產(chǎn)業(yè)示范基地內(nèi)排水溝及梯道硬化項(xiàng)目,范圍包括項(xiàng)目決策情況、項(xiàng)目過程情況,項(xiàng)目產(chǎn)出情況、項(xiàng)目效益情況、項(xiàng)目滿意度情況

(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等

1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則

水源鄉(xiāng)人民政府作為預(yù)算資金績(jī)效管理責(zé)任主體,牢固樹立全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效的理念,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。做到依法依規(guī)、實(shí)事求是,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確,內(nèi)容全面、完整。評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、全面系統(tǒng)、客觀公正和績(jī)效相關(guān)的工作原則,采用目標(biāo)管理評(píng)價(jià)法,對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行綜合評(píng)分,從定量和定性兩方面對(duì)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。

2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)

根據(jù)財(cái)政部預(yù)算績(jī)效管理共性指標(biāo)體系框架,我們構(gòu)建了與項(xiàng)目相契合的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,設(shè)置了合理的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),指標(biāo)體系涵蓋了該項(xiàng)目的項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出效果和服務(wù)對(duì)象滿意度等。

產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)下設(shè)數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)。效益指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。滿意度指標(biāo)下設(shè)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。

3.績(jī)效評(píng)價(jià)方法

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)要求,按照2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表的各級(jí)指標(biāo)逐一評(píng)價(jià),如實(shí)填寫各項(xiàng)年度指標(biāo)實(shí)際完成情況,對(duì)各級(jí)指標(biāo)逐一評(píng)分。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

根據(jù)《尋烏縣財(cái)政局關(guān)于開展2022年度績(jī)效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)工作的通知》,成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,根據(jù)文件要求,通過審查會(huì)計(jì)憑證及預(yù)決算、核對(duì)數(shù)據(jù)、勘察現(xiàn)場(chǎng)、詢問查證等方式進(jìn)行績(jī)效自評(píng),分析復(fù)核評(píng)價(jià)資料、計(jì)算匯總數(shù)據(jù)、編寫評(píng)價(jià)報(bào)告。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)

整體來看,新建龍?zhí)链妩S塘柑橘產(chǎn)業(yè)示范基地內(nèi)排水溝及梯道硬化項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、立項(xiàng)程序規(guī)范、績(jī)效目標(biāo)合理、預(yù)算編制合理;項(xiàng)目實(shí)施方案健全、政府采購規(guī)范、公告公示及績(jī)效管理有效、預(yù)算執(zhí)行率較高且資金使用規(guī)范;項(xiàng)目建設(shè)完成情況、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、帶動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展情況良好,具有可持續(xù)性,受益群眾滿意度較高。

根據(jù)項(xiàng)目文檔資料和實(shí)地調(diào)研結(jié)果,最終項(xiàng)目自評(píng)得分為97分,根據(jù)《江西省省級(jí)項(xiàng)目支出和部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(贛財(cái)績(jī)〔2022〕9號(hào))規(guī)定的績(jī)效等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn),績(jī)效等級(jí)為“優(yōu)”

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

(一)項(xiàng)目決策情況

本項(xiàng)目符合水源鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,經(jīng)區(qū)上級(jí)部門批復(fù)立項(xiàng),程序合規(guī);項(xiàng)目立項(xiàng)文件明確了建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)工期、投資規(guī)模等指標(biāo),并且有量化指標(biāo)值;資金分配合理,與項(xiàng)目規(guī)模、實(shí)施進(jìn)度相適應(yīng)。

(二)項(xiàng)目過程情況

該項(xiàng)目過程察項(xiàng)目資金到位、執(zhí)行情況到位及資金使用合規(guī),在項(xiàng)目組織實(shí)施過程中管理制度健全、制度執(zhí)行有效性。

(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況

按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃完成了該項(xiàng)目所有施工,工程完成率100%,工程質(zhì)量符合國家頒發(fā)的工程規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)。

(四)項(xiàng)目效益情況

該項(xiàng)目的實(shí)施,完善了黃塘柑橘產(chǎn)業(yè)示范基地的基礎(chǔ)設(shè)施條件,基地建成后帶動(dòng)60戶脫貧戶增收,解決千余人次用工,得到項(xiàng)目區(qū)群眾高度認(rèn)可。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

堅(jiān)持“先規(guī)劃、再行動(dòng)”,以規(guī)劃任務(wù)目標(biāo)統(tǒng)領(lǐng)全盤工作。強(qiáng)化前期工作,為項(xiàng)目實(shí)施奠定基礎(chǔ)。加強(qiáng)監(jiān)督管理,確保項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量,確定項(xiàng)目規(guī)劃目標(biāo)可行性。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行報(bào)賬,保證財(cái)務(wù)監(jiān)控的有效性和可行性。

六、有關(guān)建議

進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效考核意識(shí),結(jié)合工作實(shí)際,科學(xué)合理設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo),強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理,提高財(cái)政資金使用效率。

七、其他需要說明的問題

水源鄉(xiāng)人民政府部門評(píng)價(jià)報(bào)告

一、基本情況

(一)項(xiàng)目概況。包括項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容及實(shí)施情況、資金投入和使用情況等

1.項(xiàng)目背景

水源鄉(xiāng)位于尋烏縣北部,距縣城33公里,總面積112平方公里,有耕地面積9217畝,林地面積14萬畝,森林覆蓋率達(dá)65%。下轄周畬、太湖、載下、龍?zhí)痢③瓯场⒑颖场⒃荨娇凇⒅駡@頭等9個(gè)行政村,85個(gè)村民小組,全鄉(xiāng)3638戶,14212人,民風(fēng)淳樸,人文薈萃,以舞龍燈、廟會(huì)等為傳承的客家民俗文化濃郁。為保障全鄉(xiāng)9個(gè)村支兩委干部的工資和村支兩委正常運(yùn)轉(zhuǎn),設(shè)立村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目,通過一年的努力,全鄉(xiāng)各村圓滿完成自身的工作職責(zé)以及上級(jí)部門和鄉(xiāng)黨委、政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù),取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益、政治效益和社會(huì)效益。

2.主要內(nèi)容及實(shí)施情況

鄉(xiāng)村級(jí)轉(zhuǎn)移支付主要靠上級(jí)財(cái)政撥款,資金主要用于村干部工資、村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)以及其它必要支出。現(xiàn)實(shí)行村賬鄉(xiāng)代管制度,由鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站經(jīng)手報(bào)賬等事宜,各村按要求制定了本村財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格管理村級(jí)資產(chǎn),堅(jiān)持先進(jìn)收支兩條線管理以及制定了嚴(yán)格的村級(jí)開支審批制度。并堅(jiān)持村級(jí)財(cái)務(wù)清理公開化、制度化、經(jīng)常化,村賬按時(shí)進(jìn)行公開公示。

3.資金投入和使用情況

2022年年初,縣財(cái)政預(yù)算267.15萬元村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金到我鄉(xiāng),用于全鄉(xiāng)9個(gè)村支兩委干部的工資和村支兩委正常運(yùn)轉(zhuǎn),該資金通過縣財(cái)政局下達(dá)到我單位后,我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,專款專用,按照財(cái)務(wù)管理流程全部執(zhí)行完成。

(四)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)

1.總體目標(biāo)

通過項(xiàng)目的實(shí)施,保障全鄉(xiāng)9個(gè)行政村村干部的工資和村支兩委正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成上級(jí)部門和鄉(xiāng)黨委、政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù),取得良好的經(jīng)濟(jì)效益、政治效益和社會(huì)效益。

2.階段性目標(biāo)

嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,每月按時(shí)發(fā)放村干部工資,支付村級(jí)辦公費(fèi)。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

1.評(píng)價(jià)目的

通過運(yùn)用規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和科學(xué)的績(jī)效評(píng)價(jià)方法,全面、客觀地分析村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性和資金使用成效,進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理和資金支出使用工作,為提高項(xiàng)目的決策水平、執(zhí)行水平、管理水平提供指導(dǎo),并為以后編制項(xiàng)目預(yù)算、優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)、保障資金使用規(guī)范提供決策參考和依據(jù)。

2.評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍

此次績(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)象是村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目,范圍包括項(xiàng)目決策情況、項(xiàng)目過程情況,項(xiàng)目產(chǎn)出情況、項(xiàng)目效益情況、項(xiàng)目滿意度情況

(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等

1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則

水源鄉(xiāng)人民政府作為預(yù)算資金績(jī)效管理責(zé)任主體,牢固樹立全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效的理念,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。做到依法依規(guī)、實(shí)事求是,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確,內(nèi)容全面、完整。評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、全面系統(tǒng)、客觀公正和績(jī)效相關(guān)的工作原則,采用目標(biāo)管理評(píng)價(jià)法,對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行綜合評(píng)分,從定量和定性兩方面對(duì)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。

2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)

根據(jù)財(cái)政部預(yù)算績(jī)效管理共性指標(biāo)體系框架,我們構(gòu)建了與項(xiàng)目相契合的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,設(shè)置了合理的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),指標(biāo)體系涵蓋了該項(xiàng)目的項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出效果和服務(wù)對(duì)象滿意度等。

產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)下設(shè)數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)。效益指標(biāo)下設(shè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。滿意度指標(biāo)下設(shè)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。

3.績(jī)效評(píng)價(jià)方法

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)要求,按照2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表的各級(jí)指標(biāo)逐一評(píng)價(jià),如實(shí)填寫各項(xiàng)年度指標(biāo)實(shí)際完成情況,對(duì)各級(jí)指標(biāo)逐一評(píng)分。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

根據(jù)《尋烏縣財(cái)政局關(guān)于開展2022年度績(jī)效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)工作的通知》,成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,根據(jù)文件要求,通過審查會(huì)計(jì)憑證及預(yù)決算、核對(duì)數(shù)據(jù)、勘察現(xiàn)場(chǎng)、詢問查證等方式進(jìn)行績(jī)效自評(píng),分析復(fù)核評(píng)價(jià)資料、計(jì)算匯總數(shù)據(jù)、編寫評(píng)價(jià)報(bào)告。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)

整體來看,村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目在立項(xiàng)依據(jù)、立項(xiàng)程序、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置等方面都進(jìn)行了合理的論證,在項(xiàng)目實(shí)施過程中資金執(zhí)行合理,總體使用率高,項(xiàng)目的實(shí)施保障了各行政村村委的辦公運(yùn)轉(zhuǎn)需求,同時(shí)帶動(dòng)各村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn),村民整體滿意度較高。

根據(jù)項(xiàng)目相關(guān)資料和實(shí)地調(diào)研結(jié)果,最終項(xiàng)目自評(píng)得分為99分,根據(jù)《江西省省級(jí)項(xiàng)目支出和部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(贛財(cái)績(jī)〔2022〕9號(hào))規(guī)定的績(jī)效等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn),績(jī)效等級(jí)為“優(yōu)”

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

(一)項(xiàng)目決策情況

項(xiàng)目基于水源鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體需要,經(jīng)縣級(jí)部門批復(fù)立項(xiàng),程序合規(guī);項(xiàng)目明確了資金使用范圍,并且有量化指標(biāo)值;在資金分配使用上,與行政村的規(guī)模等相適應(yīng)。

(二)項(xiàng)目過程情況

村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金及時(shí)到位,在執(zhí)行過程中嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度合規(guī)使用資金,在項(xiàng)目組織實(shí)施過程中管理制度健全、制度執(zhí)行有效性。

(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況

嚴(yán)格按照資金撥付要求,對(duì)村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金及時(shí)足額予以撥付,9個(gè)村級(jí)組織全年運(yùn)轉(zhuǎn)正常,在村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村莊環(huán)境整治、鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)等方面都有穩(wěn)步提升,完成了年初績(jī)效目標(biāo)。

(四)項(xiàng)目效益情況

村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金的及時(shí)足額下?lián)埽U狭嘶鶎咏M織的正常運(yùn)轉(zhuǎn),保證了黨和國家的各項(xiàng)方針政策在基層的執(zhí)行和落實(shí),保持了社會(huì)和諧穩(wěn)定,促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

一是發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。通過政策扶持、資金補(bǔ)助等鼓勵(lì)和支持村級(jí)組織利用自身優(yōu)勢(shì),壯大村集體經(jīng)濟(jì),彌補(bǔ)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的不足,為村級(jí)組織的運(yùn)轉(zhuǎn)提供有力的保障。二是規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)和規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理,健全村級(jí)財(cái)務(wù)公開制度和民主理財(cái)制度,強(qiáng)化村級(jí)財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化、制度化。

六、有關(guān)建議

現(xiàn)有村級(jí)轉(zhuǎn)移支付標(biāo)準(zhǔn)僅足夠保障村干部報(bào)酬,其他部分必要支出需靠村集體經(jīng)濟(jì)收入彌補(bǔ)。建議財(cái)政部門加大對(duì)村級(jí)組織的財(cái)政支持和轉(zhuǎn)移支付力度,尤其是對(duì)山區(qū)村和集體經(jīng)濟(jì)薄弱村要適當(dāng)增加村級(jí)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

七、其他需要說明的問題

尋烏縣水源鄉(xiāng)人民政府部門2022年度部門決算