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尋烏縣統(tǒng)計局2020年度部門決算

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第一部分尋烏縣統(tǒng)計局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分尋烏縣統(tǒng)計局概況

一、部門主要職能

尋烏縣統(tǒng)計局屬縣政府組成部門,主要職責(zé)是承擔(dān)組織和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作,對全縣國民經(jīng)濟進行核算和社會發(fā)展事業(yè)統(tǒng)計。貫徹執(zhí)行國家和省制定的統(tǒng)計報表制度和統(tǒng)計標準,指導(dǎo)全縣統(tǒng)計工作。組織重大國情國力普查和常規(guī)各項專項調(diào)查。對經(jīng)濟社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督,為各級黨政和社會公眾提供科學(xué)的決策依據(jù)進而優(yōu)質(zhì)統(tǒng)計服務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2020年年末實有人數(shù)26人,其中在職人員21人,離休人員0人,退休人員5人;年末其他人員1人;年末學(xué)生人數(shù)0人

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計752.2萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2019年增加331.44萬元,增長44%;本年收入合計752.2萬元,較2019年增加429.57萬元,增長57%,主要原因是:開展全國第七次人口普查。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入752.2萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計 639.84萬元,其中本年支出合計639.84萬元,較2019年增加219.08萬元,增長34.23%,主要原因是:開展全國第七次人口普查;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余112.36萬元,較2019年增加112.36萬元,增長100%,主要原因是:全國第七次人口普查數(shù)據(jù)驗收后續(xù)工作

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出219.84萬元,占35%;項目支出420萬元,占65%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為639.84萬元,決算數(shù)為752.20萬元,完成年初預(yù)算的117%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為603.24萬元,決算數(shù)為603.24萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行預(yù)決算規(guī)定

(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為18.88萬元,決算數(shù)為18.88萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行預(yù)決算規(guī)定

(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7.19萬元,決算數(shù)為7.19萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行預(yù)決算規(guī)定

(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為10.53萬元,決算數(shù)為10.53萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行預(yù)決算規(guī)定

(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為112.36萬元主要原因是:全國第七次人口普查數(shù)據(jù)驗收后續(xù)工作

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出219.83萬元,其中:

(一)工資福利支出167.62萬元,較2019年減少76.22萬元,下降45%,主要原因是:獎金減少

(二)商品和服務(wù)支出51.28萬元,較2019增加6.64萬元,增長12%,主要原因是:開展全國第七次人口普查

(三)對個人和家庭補助支出0.93萬元,較2019年減少23.22萬元,下降2496%,主要原因是:嚴格執(zhí)行支出要求

(四)資本性支出0萬元,較2019年增加0萬元,增長0%,主要原因是:無資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為13.5萬元,決算數(shù)為4.97萬元,完成預(yù)算的36%,決算數(shù)較2019年減少1.25萬元,下降25%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2019年持平。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為13.5萬元,決算數(shù)為4.97萬元,完成預(yù)算的36%,決算數(shù)較2019年減少1.25萬元,下降25%,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。全年國內(nèi)公務(wù)接待60批,累計接待460人次,其中外事接待60批,累計接待460人次,主要為:國家統(tǒng)計局對口資源幫扶尋烏縣,來尋人員學(xué)習(xí)溝通。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的 100%,決算數(shù)較2019年持平,全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的 100%,決算數(shù)較2019年持平

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出51.28萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加6.65萬元,增長12%,主要原因是:人員編制數(shù)量增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額101.26萬元,其中:政府采購貨物支出71.26萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出30萬元。授予中小企業(yè)合同金額101.26萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額101.26萬元,占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日,本部門單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。無車輛、無單價50萬元(含)以上通用設(shè)備、無單價100萬元(含)以上專用設(shè)備。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

我局2020年度未開展一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我局今年在部門決算中反映統(tǒng)計專項業(yè)務(wù)及第七次全國人口普查項目績效自評結(jié)果。

統(tǒng)計專項業(yè)務(wù)項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,統(tǒng)計專項業(yè)務(wù)項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為40萬元,執(zhí)行數(shù)為40元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是思想認識、組織落實、經(jīng)費落實、人員落實、物資準備、責(zé)任落實到位等“六個到位”為統(tǒng)計工作提供保障。二是重視培訓(xùn),多次召開統(tǒng)計工作暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作進度,為統(tǒng)計工作開展打下了堅實基礎(chǔ)。三是加強宣傳,以橫幅、標語、張貼宣傳畫、上街流動宣傳咨詢、發(fā)放各項普查操作手冊和告知書等形式開展“宣傳日”、“宣傳周”、“宣傳月”活動,為統(tǒng)計工作營造了良好氛圍。切實提高了統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量,不斷提升了統(tǒng)計服務(wù)水平,著力強化統(tǒng)計隊伍建設(shè),加快構(gòu)建新時代現(xiàn)代化統(tǒng)計調(diào)查體系,為決勝全面建成小康社會、建設(shè)革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)提供堅實統(tǒng)計保障。未發(fā)現(xiàn)任何問題。

第七次全國人口普查項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,第七次全國人口普查項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為80萬元,執(zhí)行數(shù)為80萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是思想認識、組織落實、經(jīng)費落實、人員落實、物資準備、責(zé)任落實到位等“六個到位”為普查實施提供保障。二是重視培訓(xùn),多次召開經(jīng)普工作暨培訓(xùn)會議,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作進度,為普查登記打下了扎實基礎(chǔ)。三是加強宣傳,制定了《尋烏縣第七次全國人口普查宣傳工作實施方案》,以橫幅、標語、張貼宣傳畫、舉辦流動宣傳咨詢、發(fā)放經(jīng)濟普查操作手冊和告知書等形式開展“宣傳日”、“宣傳周”、“宣傳月”活動,為普查營造了良好氛圍。四獲取了人口數(shù)量等詳實情況。至2020年末,全縣第七次全國人口普查工作取得了階段性的勝利,人口普查宣傳、綜合試點、兩員培訓(xùn)、正式入戶登記、數(shù)據(jù)改錯、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)核實等各階段工作都受到了省市領(lǐng)導(dǎo)高度肯定;查清我國人口數(shù)量、結(jié)構(gòu)、分布、城鄉(xiāng)住房等方面情況,為完善人口發(fā)展戰(zhàn)略和政策體系,促進人口長期均衡發(fā)展,科學(xué)制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程,向第二個百年奮斗目標進軍,提供科學(xué)準確的統(tǒng)計信息支持。未發(fā)現(xiàn)任何問題。

第四部分  名詞解釋

     一、收入科目

(一)財政撥款:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。

(六)上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。

(七)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障與就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(五)“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為   萬元,決算數(shù)為萬元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)較2019年增加(減少)  萬元,增長(下降)  %主要原因是......決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……全年安排因公出國(境)團組個,累計人次,主要為:……

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為   萬元,決算數(shù)為萬元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)較2019年增加(減少)  萬元,增長(下降)  %主要原因是......決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……全年安排因公出國(境)團組個,累計人次,主要為:……

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為   萬元,決算數(shù)為萬元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)較2019年增加(減少)  萬元,增長(下降)  %主要原因是......決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……全年安排因公出國(境)團組個,累計人次,主要為:……