第一部分 尋烏縣統(tǒng)計局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣統(tǒng)計局概況
一、部門主要職能
尋烏縣統(tǒng)計局屬縣政府組成部門,主要職責(zé)是承擔(dān)組織和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作,對全縣國民經(jīng)濟進行核算和社會發(fā)展事業(yè)統(tǒng)計。貫徹執(zhí)行國家和省制定的統(tǒng)計報表制度和統(tǒng)計標準,指導(dǎo)全縣統(tǒng)計工作。組織重大國情國力普查和常規(guī)各項專項調(diào)查。對經(jīng)濟社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督,為各級黨政和社會公眾提供科學(xué)的決策依據(jù)進而優(yōu)質(zhì)統(tǒng)計服務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2020年年末實有人數(shù)26人,其中在職人員21人,離休人員0人,退休人員5人;年末其他人員1人;年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計752.2萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2019年增加331.44萬元,增長44%;本年收入合計752.2萬元,較2019年增加429.57萬元,增長57%,主要原因是:開展全國第七次人口普查。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入752.2萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計 639.84萬元,其中本年支出合計639.84萬元,較2019年增加219.08萬元,增長34.23%,主要原因是:開展全國第七次人口普查;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余112.36萬元,較2019年增加112.36萬元,增長100%,主要原因是:全國第七次人口普查數(shù)據(jù)驗收后續(xù)工作。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出219.84萬元,占35%;項目支出420萬元,占65%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為639.84萬元,決算數(shù)為752.20萬元,完成年初預(yù)算的117%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為603.24萬元,決算數(shù)為603.24萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行預(yù)決算規(guī)定。
(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為18.88萬元,決算數(shù)為18.88萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行預(yù)決算規(guī)定。
(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7.19萬元,決算數(shù)為7.19萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行預(yù)決算規(guī)定。
(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為10.53萬元,決算數(shù)為10.53萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴格執(zhí)行預(yù)決算規(guī)定。
(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為112.36萬元,主要原因是:全國第七次人口普查數(shù)據(jù)驗收后續(xù)工作。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出219.83萬元,其中:
(一)工資福利支出167.62萬元,較2019年減少76.22萬元,下降45%,主要原因是:獎金減少。
(二)商品和服務(wù)支出51.28萬元,較2019年增加6.64萬元,增長12%,主要原因是:開展全國第七次人口普查。
(三)對個人和家庭補助支出0.93萬元,較2019年減少23.22萬元,下降2496%,主要原因是:嚴格執(zhí)行支出要求。
(四)資本性支出0萬元,較2019年增加0萬元,增長0%,主要原因是:無資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為13.5萬元,決算數(shù)為4.97萬元,完成預(yù)算的36%,決算數(shù)較2019年減少1.25萬元,下降25%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2019年持平。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為13.5萬元,決算數(shù)為4.97萬元,完成預(yù)算的36%,決算數(shù)較2019年減少1.25萬元,下降25%,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定。全年國內(nèi)公務(wù)接待60批,累計接待460人次,其中外事接待60批,累計接待460人次,主要為:國家統(tǒng)計局對口資源幫扶尋烏縣,來尋人員學(xué)習(xí)溝通。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的 100%,決算數(shù)較2019年持平,全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的 100%,決算數(shù)較2019年持平
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出51.28萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加6.65萬元,增長12%,主要原因是:人員編制數(shù)量增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額101.26萬元,其中:政府采購貨物支出71.26萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出30萬元。授予中小企業(yè)合同金額101.26萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額101.26萬元,占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日,本部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。無車輛、無單價50萬元(含)以上通用設(shè)備、無單價100萬元(含)以上專用設(shè)備。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
我局2020年度未開展一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我局今年在部門決算中反映統(tǒng)計專項業(yè)務(wù)及第七次全國人口普查項目績效自評結(jié)果。
統(tǒng)計專項業(yè)務(wù)項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,統(tǒng)計專項業(yè)務(wù)項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為40萬元,執(zhí)行數(shù)為40元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是思想認識、組織落實、經(jīng)費落實、人員落實、物資準備、責(zé)任落實到位等“六個到位”為統(tǒng)計工作提供保障。二是重視培訓(xùn),多次召開統(tǒng)計工作暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作進度,為統(tǒng)計工作開展打下了堅實基礎(chǔ)。三是加強宣傳,以橫幅、標語、張貼宣傳畫、上街流動宣傳咨詢、發(fā)放各項普查操作手冊和告知書等形式開展“宣傳日”、“宣傳周”、“宣傳月”活動,為統(tǒng)計工作營造了良好氛圍。切實提高了統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量,不斷提升了統(tǒng)計服務(wù)水平,著力強化統(tǒng)計隊伍建設(shè),加快構(gòu)建新時代現(xiàn)代化統(tǒng)計調(diào)查體系,為決勝全面建成小康社會、建設(shè)革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)提供堅實統(tǒng)計保障。未發(fā)現(xiàn)任何問題。
第七次全國人口普查項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,第七次全國人口普查項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為80萬元,執(zhí)行數(shù)為80萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是思想認識、組織落實、經(jīng)費落實、人員落實、物資準備、責(zé)任落實到位等“六個到位”為普查實施提供保障。二是重視培訓(xùn),多次召開經(jīng)普工作暨培訓(xùn)會議,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作進度,為普查登記打下了扎實基礎(chǔ)。三是加強宣傳,制定了《尋烏縣第七次全國人口普查宣傳工作實施方案》,以橫幅、標語、張貼宣傳畫、舉辦流動宣傳咨詢、發(fā)放經(jīng)濟普查操作手冊和告知書等形式開展“宣傳日”、“宣傳周”、“宣傳月”活動,為普查營造了良好氛圍。四獲取了人口數(shù)量等詳實情況。至2020年末,全縣第七次全國人口普查工作取得了階段性的勝利,人口普查宣傳、綜合試點、兩員培訓(xùn)、正式入戶登記、數(shù)據(jù)改錯、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)核實等各階段工作都受到了省市領(lǐng)導(dǎo)高度肯定;查清我國人口數(shù)量、結(jié)構(gòu)、分布、城鄉(xiāng)住房等方面情況,為完善人口發(fā)展戰(zhàn)略和政策體系,促進人口長期均衡發(fā)展,科學(xué)制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展,開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程,向第二個百年奮斗目標進軍,提供科學(xué)準確的統(tǒng)計信息支持。未發(fā)現(xiàn)任何問題。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。
(六)上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。
(七)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會保障與就業(yè)支出:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 萬元,決算數(shù)為 萬元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)較2019年增加(減少) 萬元,增長(下降) %,主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……。全年安排因公出國(境)團組 個,累計 人次,主要為:……。
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 萬元,決算數(shù)為 萬元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)較2019年增加(減少) 萬元,增長(下降) %,主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……。全年安排因公出國(境)團組 個,累計 人次,主要為:……。
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 萬元,決算數(shù)為 萬元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)較2019年增加(減少) 萬元,增長(下降) %,主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……。全年安排因公出國(境)團組 個,累計 人次,主要為:……。