目 錄
第一部分 尋烏縣司法局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 尋烏縣司法局部門概況
一、部門主要職能
縣司法局是縣政府的組成部門,主要職責是:
(一)貫徹執(zhí)行國家司法行政工作的方針政策和法律、法規(guī),擬定全縣司法行政工作的規(guī)劃,編制司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度計劃并監(jiān)督實施;
(二)負責草擬全縣法制宣傳教育和依法治理年度計劃,并組織實施,管理和指導(dǎo)全縣法制宣傳教育工作和依法治理工作,指導(dǎo)法制新聞和對外法制宣傳;
(三)管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全縣律師工作和法律顧問工作,管理社會法律服務(wù)機構(gòu);
(四)管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全縣公證機構(gòu)和公證業(yè)務(wù)工作;
(五)指導(dǎo)全縣人民調(diào)解和基層法律服務(wù)工作,管理、監(jiān)督和指導(dǎo)基層司法所、基層法律服務(wù)所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民調(diào)解及司法助理員工作;
(六)組織指導(dǎo)刑滿釋放人員和解除勞教人員的幫教安置工作;
(七)指導(dǎo)、監(jiān)督、管理社區(qū)矯正工作;
(八)管理和指導(dǎo)全縣法律援助工作;
(九)指導(dǎo)全縣法學教育與法學理論研究工作;
(十)組織、管理、指導(dǎo)縣“148”協(xié)調(diào)指揮中心工作;
(十一)參與全縣有關(guān)司法行政規(guī)范性文件的草擬工作;
(十二)管理、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計劃財務(wù)工作及服裝、車輛等物資裝備;
(十三)管理、監(jiān)督、指導(dǎo)面向社會的司法鑒定工作;
(十四)管理、指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想政治工作,管理局機關(guān)和直屬單位的人事工作;
(十五)承辦縣委、縣政府和上級司法行政部門交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
2020年年末實有人數(shù)92人,其中在職人員53人,離休人員0 人,退休人員20 人;年末其他人員13 人;年末學生人數(shù) 6人;
第二部分 2020年度部門決算表
詳見附表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計954.78萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.98萬元,較2019年減少263.39萬元,下降22 %;本年收入合計903.8萬元,較2019年減少227.95萬元,下降20%,主要原因是:主要原因是:人員減少、嚴格執(zhí)行八項制度。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入903.8萬元,占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計954.78萬元,其中本年支出合計 831.88萬元,較2019年減少335.31萬元,下降29%,主要原因是:人員減少、嚴格執(zhí)行八項制度;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.9萬元,較2019年增加71.92萬元,增長141%,主要原因是:一是部分賬目未及時結(jié)賬,二是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出954.78萬元,占100%
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為831.88萬元,決算數(shù)為831.88萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
(一)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為713.45萬元,決算數(shù)為713.45萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按計劃使用。
(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為56.09萬元,決算數(shù)為56.09萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按計劃使用。
(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為20.84萬元,決算數(shù)為20.84萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按計劃使用。
(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為41.5萬元,決算數(shù)為41.5萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按計劃使用。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出831.87萬元,其中:
(一)工資福利支出515.03萬元,較2019年減少234.37萬元,下降31%,主要原因是:一是人員減少,二是嚴格執(zhí)行八項制度。
(二)商品和服務(wù)支出314.05萬元,較2019年減少86.87萬元,下降22%,主要原因是:一是部分賬目未及時結(jié)賬,二是嚴格執(zhí)行八項制度。
(三)對個人和家庭補助支出 2.79萬元,較2019年增加減少14.08萬元,下降505%,主要原因是:調(diào)整科目。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為14萬元,決算數(shù)為3.36萬元,完成預(yù)算的24%,決算數(shù)較2019年減少0.14萬元,下降4%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長0%。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 5萬元,決算數(shù)為0.56 萬元,完成預(yù)算的11%,決算數(shù)較2019年減少0.14 萬元,下降25%,主要原因一是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定,二是部分支出在專項中列支(全年國內(nèi)公務(wù)接待30批次,累計接待250人次,其中外事接待0批次,累計接待0人次。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算 9萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長0 %,全年購置公務(wù) 用車 0輛;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為9萬元,決算數(shù)為2.8萬元,完成預(yù)算的31%,決算數(shù)較2019年持平,年末公務(wù)用車保有2輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出314.05萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少86.87萬元,降低22%,主要原因是:一是嚴格執(zhí)行八項制度,二是部分支出在專項中列支。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額26.86 萬元,其中:政府采購貨物支出 26.86萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 26.86 萬元,占政府采購支出總額的 100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 26.86 萬元,占政府采購支出總額的100 %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額。)
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
九、預(yù)算績效情況說明
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
(一)收入科目
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
(二)支出科目
一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
五、“三公”經(jīng)費:指各部門因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
附件:2020年決算公開附表