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尋烏縣司法局2020年度部門決算公開

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第一部分尋烏縣司法局部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  尋烏縣司法局部門概況

一、部門主要職能

    縣司法局是縣政府的組成部門,主要職責是:

(一)貫徹執(zhí)行國家司法行政工作的方針政策和法律、法規(guī),擬定全縣司法行政工作的規(guī)劃,編制司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度計劃并監(jiān)督實施;

(二)負責草擬全縣法制宣傳教育和依法治理年度計劃,并組織實施,管理和指導(dǎo)全縣法制宣傳教育工作和依法治理工作,指導(dǎo)法制新聞和對外法制宣傳;

(三)管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全縣律師工作和法律顧問工作,管理社會法律服務(wù)機構(gòu);

(四)管理、監(jiān)督和指導(dǎo)全縣公證機構(gòu)和公證業(yè)務(wù)工作;

(五)指導(dǎo)全縣人民調(diào)解和基層法律服務(wù)工作,管理、監(jiān)督和指導(dǎo)基層司法所、基層法律服務(wù)所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民調(diào)解及司法助理員工作;

(六)組織指導(dǎo)刑滿釋放人員和解除勞教人員的幫教安置工作;

(七)指導(dǎo)、監(jiān)督、管理社區(qū)矯正工作;

(八)管理和指導(dǎo)全縣法律援助工作;

(九)指導(dǎo)全縣法學教育與法學理論研究工作;

(十)組織、管理、指導(dǎo)縣“148”協(xié)調(diào)指揮中心工作;

(十一)參與全縣有關(guān)司法行政規(guī)范性文件的草擬工作;

(十二)管理、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計劃財務(wù)工作及服裝、車輛等物資裝備;

(十三)管理、監(jiān)督、指導(dǎo)面向社會的司法鑒定工作;

(十四)管理、指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想政治工作,管理局機關(guān)和直屬單位的人事工作;

(十五)承辦縣委、縣政府和上級司法行政部門交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

2020年年末實有人數(shù)92人,其中在職人員53人,離休人員0 人,退休人員20 人;年末其他人員13 人;年末學生人數(shù) 6人;

第二部分  2020年度部門決算表

詳見附表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計954.78萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.98萬元,較2019年減少263.39萬元,下降22 %;本年收入合計903.8萬元,較2019年減少227.95萬元,下降20%,主要原因是:主要原因是:人員減少、嚴格執(zhí)行八項制度。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入903.8萬元,占100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計954.78萬元,其中本年支出合計   831.88萬元,較2019年減少335.31萬元,下降29%,主要原因是:人員減少、嚴格執(zhí)行八項制度;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.9萬元,較2019年增加71.92萬元,增長141%,主要原因是:一是部分賬目未及時結(jié)賬,二是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出954.78萬元,占100%

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為831.88萬元,決算數(shù)為831.88萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

(一)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為713.45萬元,決算數(shù)為713.45萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按計劃使用。

(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為56.09萬元,決算數(shù)為56.09萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按計劃使用。

(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為20.84萬元,決算數(shù)為20.84萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按計劃使用。

(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為41.5萬元,決算數(shù)為41.5萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按計劃使用。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出831.87萬元,其中:

(一)工資福利支出515.03萬元,較2019年減少234.37萬元,下降31%,主要原因是:一是人員減少,二是嚴格執(zhí)行八項制度。

(二)商品和服務(wù)支出314.05萬元,較2019年減少86.87萬元,下降22%,主要原因是:一是部分賬目未及時結(jié)賬,二是嚴格執(zhí)行八項制度。

(三)對個人和家庭補助支出 2.79萬元,較2019年增加減少14.08萬元,下降505%,主要原因是:調(diào)整科目。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為14萬元,決算數(shù)為3.36萬元,完成預(yù)算的24%,決算數(shù)較2019年減少0.14萬元,下降4%,其中:

    (一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長0%。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
    (二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 5萬元,決算數(shù)為0.56 萬元,完成預(yù)算的11%,決算數(shù)較2019年減少0.14 萬元,下降25%,主要原因一是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定,二是部分支出在專項中列支(全年國內(nèi)公務(wù)接待30批次,累計接待250人次,其中外事接待0批次,累計接待0人次。
    (三)公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算 9萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長0 %,全年購置公務(wù) 用車 0輛;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為9萬元,決算數(shù)為2.8萬元,完成預(yù)算的31%,決算數(shù)較2019年持平,年末公務(wù)用車保有2輛。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出314.05萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少86.87萬元,降低22%,主要原因是:一是嚴格執(zhí)行八項制度,二是部分支出在專項中列支。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額26.86  萬元,其中:政府采購貨物支出  26.86萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 26.86 萬元,占政府采購支出總額的 100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 26.86 萬元,占政府采購支出總額的100 %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額。)

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

九、預(yù)算績效情況說明

   詳見附件。

第四部分  名詞解釋

    (一)收入科目

     一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

     二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

     (二)支出科目

     一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

     二、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

     三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

     四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

     五、“三公”經(jīng)費:指各部門因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

     六、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

 附件:2020年決算公開整體支出績效評價報告

 附件:2020年決算公開附表