關(guān)于2022年度縣本級財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計
發(fā)現(xiàn)問題的整改報告
一是強化組織領(lǐng)導(dǎo)抓整改。
為確保審計反饋問題整改工作落實落細(xì),縣財政局成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組,做到審計整改工作親自研究,親自部署,親自協(xié)調(diào)、親自跟進,分管領(lǐng)導(dǎo)切實擔(dān)負(fù)起分管責(zé)任,具體抓,抓具體,推動了整改工作落到實處。
二是強化工作落實抓整改。
2022年度縣本級財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計整改工作由縣財政局預(yù)算股會同國庫股負(fù)責(zé);各相關(guān)業(yè)務(wù)股室為具體整改責(zé)任股室。
三是強化結(jié)果導(dǎo)向抓整改。
堅持“整改-規(guī)范-提高”的原則,特別是通過認(rèn)真分析查找審計報告中所揭示的問題和不足,切實加強和規(guī)范縣級政府性資金管理,深化縣級財政管理制度改革,推進財政科學(xué)化、精細(xì)化管理,深化縣級財政管理水平和績效。
四是強化整改措施抓整改。
對于審計報告中所列的問題按照規(guī)定,逐條逐項進行整改,主要有:
(一)支出預(yù)算不夠細(xì)化,未落實到具體執(zhí)行單位方面。
已整改,編制2023年預(yù)算時,已將能明確到部門的資金全部編入部門預(yù)算。
(二)部分預(yù)算項目執(zhí)行進度偏低,影響了積極財政政策的實施方面。
已完成整改。已督促部門單位加快項目實施進度,發(fā)揮財政資金使用效益。
(三)應(yīng)繳未繳財政收入方面。
截止2023年10月底,已經(jīng)將未繳庫的非稅收入進行繳庫,剩余資金將根據(jù)年初預(yù)算安排進行繳庫。
(四)“信貸通”貸款發(fā)放逾期多,造成財政資金損失方面。
已完成整改。已督促業(yè)務(wù)主管部門將逾期貸款全部起訴法院執(zhí)行,收回逾期資金。
(五)上級專項資金未及時、足額分配撥付方面。
已完成整改。已在2023年預(yù)算時重新安排,并將指標(biāo)下達單位。
(六)專項資金監(jiān)管不到位方面。
已完成整改。縣財政局已加強對專項資金的監(jiān)督檢查,成立工作專班,對全縣部門(單位)開展了自查工作,共抽查了18個縣直單位,6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
(七)政府投資工程項目預(yù)算評審把關(guān)不嚴(yán)方面。
已經(jīng)完成整改。縣財政局已嚴(yán)格按政府文件規(guī)定對建設(shè)單位所報審的工程資料進行審核,資料不齊全的,不予評審。
尋烏縣財政局
2023年12月31日